我愿再向天赌一次一辈子
A注册会计师是X公司20X4年度财务报表审计业务的项目合伙人。20X4年11月1日至7日。A注册会计师按照审计计划对X公司的内容控制进行了测试。资料一,审计工作底稿中记录了与采购交易相关的内部控制,部分内容摘入如下: 1.验收单事先连续编号,一式多联,由验收部门根据验收情况如实填写后分别交采购部门登记采购流水账。仓库或其他请购部门留底。 2.应付凭单部门根据核对一致的验收单和卖方发票编制事先连续编...
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